岗位职责:1、承担公司审计和财务管理工作,参与企业经营管理,负责内部审计、成本核算、资金管理、资产安全、风险控制、为经营者提供决策依据等;2、起草制定集团公司内部审计规章制度,建立并完善内部控制制度,开展年度及专项审计工作,监督审计结论和建议的落实;3、起草制定集团公司财务规章制度,组织集团公司会计核算工作,负责公司各类资产管理工作,负责融资及资金管理工作;4、组织编制公司年度经营计划和全面预算,制定并优化审计和财务类业务流程,组织编制财务报告和内部管理报表,组织月度、季度、年度经营分析;5、执行集团公司安排的专项工作;任职要求:1、国内全日制院校审计、统计、财务会计等相关专业本科学历,具有5年以上中型以上企业或会计师事务所审计、财务管理工作经历;2、会计师以上专业技术资格(职称),注册会计师优先;3、具备系统的现代企业管理相关知识,熟悉运用审计工具、会计软件及企业管理工具;4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;5、具备较好的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维;具备良好的职业操守。