岗位职责:1、建立公司审计体系,组织制订审计管理制度、工作流程,确保各项工作规范有序开展;2、负责执行内部审计检查工作,包括各种财务计、管理审计、效益审计、IT审计,经营审计等,对公司内部控制制度的合理性和执行有效性及风险控制状况作出评价,并提出整意见或建议;3、组织对企业经营中的违法及违纪现象、举报及投诉进行审计调查;4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;5、组织审计报告的内部讨论,并推动相关事项的整改落实;6、定期对公司员工提供内控、审计等相关专业知识培训,加强集团内控意识,改善内控环境。任职资格:1、本科及以上学历,法律,财务、审计等相关专业;2、熟悉内控相关准则、流程优化方法,具有全面风险管理实战经验;3、2年及以上上市公司内审工作经验;4、性格外向,具有较强的沟通协调能力及良好的文字表达水平,具备良好的职业道德和抗压能力;5、能接受偶尔出差;