岗位职责:岗位职责:1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,实施审计项目,并出具审计报告;2、依据需要,适时对集团及其下属公司的财务、工程、成本或离任敏感岗位执行审计工作;3、组织开展内部风险掌握,以发觉、防范经营过程中的不规范问题,提出处理或改进意见;4、建立集团内部审计体系,完善内部审计制度,参与督查公司管理制度和流程的制定以及运行状况,执行专项调查任务,促进公司管理制度与流程的完善;5、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内掌握度,操作流程,提高内部管理水平的掌握有效性。任职要求:1、本科及以上学历,财务等相关专业;2、8年以上审计/财务岗位相关工作经验,其中具备3年以上同等岗位相关工作经验;3、熟识财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险掌握等综合学问;4 、娴熟把握相关政策法规,综合能力强;娴熟应用各类财务管理软件、工程预(决)算软件等;5、具有会计审计事务所、集团公司CFO任职背景,持有注册会计师资格优先考虑;6、工作细心踏实,稳定性强,有责任心,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。