岗位职责:1、负责对公司的常态或专项核查,并提供数据跟进支持;2、审计公司费用报销及财务收支的合规性;3、审计公司内部控制及风险管理制度的健全性和执行的有效性;4、审核公司物料采购及零星采购是否规范、价格是否合理;5、调查公司物料市场价格和供方信息为采购决策提供依据等。任职要求:- 大学本科或以上学历,具备一定的财务、审计或法律知识;- 3年以上审计经验,具备良好的审计技能,了解审计标准和方法;- 熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等;- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够独立完成审计工作;- 具备较强的分析能力和逻辑思维能力,能够快速识别风险;- 熟练掌握财务报表编制和分析工具,如SAP、ERP等。- 具有较强的执行力,忠诚度高;沟通能力强,抗压性强。