岗位职责:1、确保审计独立性,对审计结果进行客观公正的分析与报告; 2、审查公司财务报表的准确性和合规性,包括资产、负债、收入、支出等项目真实性和合理性;3、 对公司的业务流程和运营活动进行审查,评估其效率、效果和合规性,识别潜在的成本节约和改进机会; 4、审查重大项目和投资,评估财务内部控制符合公司战略和预算要求并能预防潜在的财务风险和舞弊行为;5、对公司及分支机构的财务风险、运营风险等进行评估,提出改进建议;6、跟踪监督风险应对措施的执行情况,确保公司合规运营;7、编制详尽的审计报告,全面呈现审计发现,并提出可行性改进建议,总结审计工作提升公司治理与风险防控能力提供持续优化方案。任职要求:1、本科及以上学历会计、审计、财务管理等相关专业,具备有CPA/CIA/ACCA等证书优先;2、具备5年以上审计事务所、大型企业内部审计经验,熟练掌握SQL和Python,需具备审计信息化系统建设及信息安全审计经验;3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规和政策;4、熟练掌握审计流程和方法,能够独立制定审计计划和审计方案;5、具备较强的数据分析和解读能力,能够准确识别财务报表中的潜在风险;6、具备良好的沟通能力和协调能力,能够与各部门进行有效的沟通和协作。