岗位职责:1、参与完成集团内部审计工作包括但不限于内部控制审计、财务审计、反舞弊调查、专项工作审计等;2、参与制定年度内审计划(包括采购、销售、固定资产等流程审计、反舞弊调查、其他专项工作审计);3、根据内审计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、存货等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告;4、通过内部审计管理,针对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;5、完成直接上级交办的其他审计事项。任职要求:1、本科或以上学历,审计或财务管理类相关专业;2、5年以上中大型企业审计工作经验,熟悉审计整套工作流程,具有丰富的企业内部控制管理流程知识特别是供应链管理的相关知识、优秀的职业判断能力和较为丰富的项目分析管理验;3、优秀的沟通协调能力,独立处事能力,责任心强、工作仔细认真、自主性强。