工作职责:1、依据年度审计计划,负责具体项目的审计工作开展主要包括经营活动审计、子公司审计、采购审计、费用专项审计等,拟定审计方案、审计通知书,编制审计底稿、撰写报告初稿。2、主动挖掘业务中存在的风险及漏洞,以风险为导向发现经营管理中的问题。3、梳理集团范围内的相关流程制度,按照IPO进程推进相关工作。4、与被审计单位充分沟通,并在项目小结后召集项目沟通会,确定具体的整改方案、责任人、完成时间。5、定期对审计发现的问题进行追踪整改验证。6、完成公司上级领导交班的其他工作。任职资格:1、本科或以上学历;会计学、审计学、财务管理等专业优先考虑。2、具备CPA、ACCA、中级会计师、CIA等资格证书优先考虑。3、5-10年审计相关岗位工作经验,其中需有内部审计工作经验。4、研产销一体化的制造业工作背景优先考虑,能独立开展审计项目。5、过往审计中发现舞弊、较大经济损失的专项案例优先考虑,如采购审计、子公司审计、基建审计、财务审计、费用审计等相关的专项审计。6、参与IPO审计、上市公司工作经验或监察岗位工作背景者优先考虑。