1、负责协助主任开展公司审计全面工作;2、负责协助主任制定、完善审计部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行;3、负责协助主任制定公司内部审计工作规划和公司年度内部审计工作计划,经党委会前置研究、执行董事审议通过后,负责组织落实执行;4、负责协助主任审定审计项目,批准具体审计方案及实施计划,审核审计报告,并提请审计负责人签发审计报告;5、负责协助主任组织协调审计整改各项工作;6、负责协助主任组织开展公司违规经营追责工作,建立健全违规经营投资责任追责制度体系;7、负责协助主任对部门员工进行管理、监督、考核与评价;8、负责协助主任组织部门员工定期开展业务和专业培训,认真总结审计工作经验,不断提高审计人员综合素质;9、负责起草审计相关文件,以及审计相关制度的制定和完善;10、负责协助主任协调、沟通与经营管理层及部门之间、与被审计项目之间的关系,做好上传下达工作;11、完成领导交办的其他工作任务。任职资格及要求:1、教育水平:本科及以上学历;2、专业范围:审计、财会、法律等相关专业;3、专业职称:持有法律职业资格证;4、工作经验:具有审计工作经验优先;5、知识技能:熟练掌握内部审计流程、内部控制、法务管理、风险防控等专业知识,熟练掌握Office等办公软件;6、能力要求:具备较强的逻辑判断和决策能力、沟通能力、计划与执行能力,为人正直、公正严谨;7、中共党员优先。