1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析; 3.通过内部审计,对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实; 5.统筹公司年度审计工作,对接上级审计单位相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等;6.建立、健全公司法律事务相关规则制度和流程;7.审核公司内部合同、法务文件,处理合同、知识产权事务、员工劳资纠纷等法务工作;8.参与合同、企业合作等事宜的洽谈,提供法律意见;9.负责企业法治宣传教育和培训工作,并对违反法律法规的行为提出纠正意见,并协助整改;10.完成领导交办的其他任务。任职要求:1.全日制本科学历及以上,财务、审计、法律等相关专业;2.有审计师、注册会计师、会计师、律师资格证等相关资格者优先;3.6年以上审计、法务经验,有3年以上国企部门管理工作经验,任过两个以上大型审计风控项目负责人,能独立出具内部审计报告,有内控、风险管理、房地产等经验优先;4.有较强的语言表达与书面写作能力,较强的沟通协调能力和应变能力,较强的责任感和保密意识;5.精通操作office办公软件、审计软件等,抗压能力强。6.特别优秀者,条件可适当放宽。