岗位职责:1、完善公司审计制度、审计流程、年度审计计划以及实施方案,协调完成季度/半年度/年度审计工作;2、配合企业业务发展需要,对被审计单位各项财务指标进行分析及预测;3、负责监督执行并不断改善成本核算流程,确保达成成本控制的目标,并协助改善成本核算体系;4、协助简历和完善公司各层面合规管理及法律风险管理体系;5、参与组织建立公司合规审查机制,组织资源对集团各部门、事业部开展合规审查;6、对审计发现问题提出切实可行审计建议和整改要求,对限期整改情况组织专项检查、对企业内部控制程序作出评价;7、提供合规咨询,负责公司每年的合规等业务培训。任职要求:1、统招本科及以上学历,财务管理、会计、经济等相关专业、中级以上职称,CPA、CIA等相关证件者优先,英语四级以上优先;2、8年以上财务或审计工作经验,其中具四大事务所或大型五金制造业企业工作经验者优先;3、擅长成本分析或财务报表分析,能够用财务思维协调业务部门,推动经营业绩改善;4、积极上进,思维逻辑性强,沟通能力强,擅于团队协作;5、抗压能力强,能适应加班。