岗位职责:1、推动建立健全公司内部审计管理体系,持续优化完善包括内审规章制度、业务指南、流程文件、知识沉淀等,2、协助编制与实施年度审计计划;3、组织实施或者协助开展各类审计项目,主要包括销售领域、制造领域、工程领域相关的专项审计、经营管理审计等;负责组织编写审计实施方案、复核审计工作底稿、出具审计报告、项目归档,并对审计整改情况进行周期性跟踪和闭环;4、组织进行审计项目复盘,形成知识沉淀;5、负责部门日常管理工作及上级交办的其他工作。任职要求:1、有强烈的求知欲和对新事物的探索精神,持有好奇心,具备优秀的逻辑推理和举证思维,挖掘并剖析深层问题能力强;2、具备良好的项目管理、沟通、合作及表达能力;3、8年审计或风险管理或制造工程类工作经验,其中从事大型企业内部审计或风险管理或制造工程类3年工作经验以上,条件优异者可适当放宽年限;具有制造业内部审计工作经验优先,熟悉半导体显示行业相关工艺制程者优先;4、目前从事制造领域相关工程类或管理类岗位,有强烈从事内部审计工作者,可根据面试情况适度放宽条件。