职位具体职责:1、结合公司实际完善内部审计规章制度,制定审计工作规划与流程及年度工作计划;2、负责公司内部各个经营单位的审计工作,组织、实施具体内部审计项目,对公司各职能部门、分子公司经济合同、协议、招投标文件等情况进行审计工作;3、负责对审计报告中涉及问题的处理、处罚决定及管理建议等落实情况进行跟踪落实;根据审计工作中发现的管理漏洞及经营风险提出相关管理建议,对经营中易出现问题的环节进行预警和提示;4、完成直接上级交办的其他审计事项。岗位专业知识要求:1、本科或以上学历,审计或财务管理类相关专业,有CIA、CPA优先;2、5年以上中大型企业审计工作经验,熟悉审计整套工作流程,具有丰富的企业内部控制管理流程知识特别是供应链管理的相关知识、优秀的职业判断能力和较为丰富的项目分析管理经验;3、优秀的沟通协调能力,独立处事能力,责任心强、工作仔细认真、自主性强。