1.协助主管领导制订审计计划和审计程序2.执行审计任务,包括但不限于财务审计、合规性审计和运营审计3.准备审计报告,包括审计发现、建议和行动计划,向主管领导提供审计结果的口头和书面汇报4.监督公司政策和程序的合规性,确保符合相关法律法规、根据审计结果提出改进建议,推动公司内部控制和流程的持续改进5.参与或管理特定的审计项目,确保项目按时完成并达到预期目标,与财务、运营等部门紧密合作,以确保审计工作的顺利进行。任职要求1.拥有会计、审计、财务管理或相关领域的学士学位2.至少2-3年的相关工作经验,包括企业或事务所审计经验3.熟悉内部控制和合规性原则,具有良好的审计技能4.良好的沟通能力