岗位职责:1.参与制定和完善公司内部审计制度、流程和规范,建立健全审计体系,确保审计工作的标准化、规范化和科学化。2.制定审计计划并组织实施,通过对公司财务收支、内部控制、风险管理等方面的审计监督,为公司运营管理提供决策支持,保障公司资产安全,提升运营效率,防范各类风险。3.开展公司及下属子公司内部控制审计,评估内部控制制度的设计合理性和执行有效性,识别内部控制缺陷,提出改进建议并跟踪整改落实情况。4.执行专项审计,针对公司重大投资项目、采购招标、工程建设、合同管理等关键业务领域或特定事项,进行专项审计调查,为公司决策提供审计支持。5.完成领导交办的其他工作。岗位要求:1.财务、审计等相关专业本科及以上学历,熟练掌握国家财经法规、审计准则、税收政策及相关财务会计制度,熟悉企业内部控制体系和风险管理框架。2.具有 3-5年审计工作经验,其中有2年以上产业园、房地产、商业运营等相关行业审计经验。3.具备丰富的财务审计、内部控制审计、专项审计等实践经验,熟悉审计流程和方法,能够独立完成复杂审计项目及撰写审计报告。4.具备较强的逻辑思维能力、分析判断能力和问题解决能力,良好的沟通协调能力和团队合作精神;具有一定的抗压能力;文字撰写能力强;具有较强的保密意识。