岗位职责:1.参与制定年度审计计划,协助完成内部审计项目;2.对公司财务、运营、合规等方面进行审计,确保其合规性和有效性;3.评估公司内部控制体系,识别风险并提出改进建议;4.开展专项审计,撰写审计报告;5.跟踪审计发现问题的整改情况,确保整改措施落实到位;6.协助外部审计工作,配合监管机构的检查与沟通;7.完成上级交办的其他审计相关工作。任职要求1、审计或会计专业,本科及以上学历,有3年以上审计经验或持有CPA、CIA、ACCA等相关证书者优先。2、具有较全面的审计财务专业知识,能够独立内部审计工作。3、具有良好的品德素养,责任心强,认真细心,工作严谨,思维清晰,能适应加班;4、能熟练运用Excel及金蝶云星空等计算机常用的办公软件;5、应具有良好的语言文字表达能力及一定社交能力;8、身体健康,没有不良嗜好及犯罪记录;9、薪酬6K-8k/月,缴纳五险一金,视公司效益有年终奖。