岗位职责:1、复核审查每月账务处理结果;2、熟练掌握单体财务报表及合并财务报表的编制工作,能高效处理财务数据和编制财务报告;3、熟练运用财务分析方法,如比率分析、趋势分析等,通过财务数据洞察企业经营状况与潜在问题,为决策提供有力支持;4、跟进销售部门应收账款情况,做好销售台账的核实审查,对超账期的应收款,跟进收款情况,对销售人员的相关绩效指标打分;5、组织和负责公司产品对外报价的核算工作,并对公司产品的销售报价结果进行审核,差异问题进行分析上报;6、参与建立及优化内控相关的管理制度和规章,实现公司内控加强、降本增效;7、协助CFO起草内控报告、ESG报告,协助研究并整理ESG领域的国家政策及相关法律法规要求,持续跟踪国内外ESG相关信息、行业动向及研究进展,进行系统性收录和整理;8、协助部门经理完成日常财务管理工作,完成领导交办的其它工作;9、拟上市公司储备内审主管。任职要求:1、本科以上学历,会计或审计专业,有中级会计师证,CPA优先;2、熟练使用金蝶等财务软件,熟练运用计算和word、PPT、EXCEL等办公软件操作;3、有同岗经验2年以上,有2年以上会计师事务所从业经验,有IPO等证券业务经验者优先;4、具有较强的语言表达和沟通协调能力,积极进取、吃苦耐劳、性格开朗、情绪稳定,具有高度敬业精神、团队意识强;5、具备财务、税务、审计方面的相关知识;6、具有独立思考能力、执行能力强、及良好的职业操守。福利待遇:1、工作时间:08:30-18:00 五天八小时工作制;2、包食宿、购买五险一金;3、带薪休假:年假、法定节假日等;4、办公氛围活跃,不定期组织团建,聚餐,节假日会发放各种福利。