【工作内容】- 负责公司财务报表的审计工作,确保其真实性和准确性。- 对公司的内部控制流程进行评估,提出改进建议以提高运营效率和减少风险。- 参与各类专项审计项目,包括但不限于财务审计、合规性审计等。- 编制审计报告,向管理层汇报审计结果,并跟进整改情况。- 协助制定和完善审计政策和程序,确保审计活动符合相关法律法规的要求。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历。- 熟悉国家财经法规及企业会计准则,具备良好的职业操守。- 具备较强的学习能力和团队合作精神,能够适应快节奏的工作环境。- 优秀的沟通协调能力,能有效地与不同部门人员协作。职位福利:五险一金、餐补、带薪年假、高温补贴、交通补助、全勤奖、通讯补助、出差补贴