【工作内容】- 根据公司政策和法规要求,独立或协同团队进行定期或不定期的内部审计工作。- 对财务报告、运营流程、内部控制体系等进行系统性审查,识别潜在风险和控制缺陷。- 编制审计计划,执行审计程序,并撰写审计报告,提出改进建议以提高业务效率和合规性。- 跟踪审计发现的问题整改情况,确保问题得到及时有效的解决。- 与各部门沟通协作,了解业务流程,提升内部审计工作的专业性和有效性。。