【工作内容】- 负责对公司各项财务活动进行定期或不定期的审计检查,确保财务数据的真实性和准确性。- 参与公司内部控制体系的设计、实施与评估,识别潜在的风险点并提出改进建议。- 编制审计报告,详细记录审计过程中的发现及建议措施,并与相关部门沟通反馈。- 协助高级审计人员完成更复杂的审计项目,参与审计方案的制定和执行。- 跟踪审计发现问题的整改情况,确保整改措施得到有效落实。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的专科及以上学历。- 具备至少2年以上的内部审计或外部审计工作经验,熟悉中国会计准则和审计准则。- 熟练掌握办公软件操作,特别是Excel和审计软件的应用。- 具备良好的沟通协调能力,能够清晰准确地表达审计意见。- 工作细致认真,具有较强的责任心和团队合作精神。- 持有注册会计师(CPA)资格证书者优先考虑。