工作职责:1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求,担任审计组长,主导审计过程及结果汇报,包括审计前准备工作、拟定审计方案及审计计划、实施审计并做好审计记录等;2、按上市公司/拟上市公司审计工作要求,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,审计项目类型包括但不限于IPO相关的专项审计、业务风控审计、经济责任审计、舞弊调查等等,并针对审计结果提出管理优化建议,有效控制经营风险;3、负责追踪审计结果的改善情况,合理保证审计发现的问题以及控制风险点得到及时、有效改善;4、归集和整理审计项目工作底稿、过程记录等档案资料,建立索引并装订成册,保证审计档案的清晰完整;5、协助部门经理搭建企业内审制度和规范,完善审计项目质量控制,协助完善公司内部风险评估标准、内控管理制度;6、完成领导分配的其他任务。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务、经济及相关专业;2、全面理解内部审计实务,具有一定的项目管理能力,3年以上同类岗位工作经验,有CIA及IPO上市相关经验优先考虑;3、具有良好的沟通协调、团队合作精神、分析判断能力及敏锐的洞察力,并有较强的数字分析能力,工作细致认真 ,抗压能力较好。4、掌握审计及财务专业知识、会计准则、熟悉国家现行财税法规、政策等。5、 具有较强的文字及语言表达能力、逻辑思维能力、沟通协调能力;6、 具有较强的工作责任心和严谨的工作态度,为人正直。