任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务、经济及相关专业;2、全面理解内部审计实务,具有一定的项目管理能力,3年以上同类岗位工作经验;3、具有良好的沟通协调、团队合作精神、分析判断能力及敏锐的洞察力,并有较强的数字分析能力,工作细致认真 ,抗压能力较好;4、掌握审计及财务专业知识、会计准则、熟悉国家现行财税法规、政策等。5、 具有较强的文字及语言表达能力、逻辑思维能力、沟通协调能力;6、 具有较强的工作责任心和严谨的工作态度,为人正直。工作职责:1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求,做好审计工作的实施,包括审计前准备工作、拟定审计方案及审计计划、实施审计并做好审计记录等;2、按上市公司/拟上市公司审计工作要求对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,客观披露各类审计工作中所发现的问题,及时进行各类风险隐患的排查及预警,并针对排查结果提出管理优化建议,有效控制经营风险;3、负责追踪审计结果的改善情况,合理保证审计发现的问题,以及控制风险点得到及时有效改善;4、归集和整理审计项目工作底稿、过程记录等档案资料,建立索引并装订成册,保证审计档案的清晰完整;5、搭建企业内审制度和规范,协助公司内控体系建设,制定公司内部风险评估标准、内控管理制度;6、完成领导分配的其他任务。