岗位职责:1、负责开展以及配合公司其他部门开展内部管理督查、专项督查以及其他合规审查,协助公司的风控及合规体系的建设与完善;2、负责集团各部门、各子公司在人、财、物等环节的经营管理措施是否健全并督促落实执行;3、负责对集团各部门、分子公司内部制度的健全性、有效性实施审计,并提出审计建议;4、负责识别业务实施全过程的相关风险,提出改进建议并敦促整改;5、负责公司监管范围内的内部审查工作并定期出具内部审计报告;6、根据公司业务需求,展开财务系统、销售商务系统、采购制造系统、行政系统等专项审计工作,并对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;7、对下属子公司的各类业务实施审计监督,出具监督报告;8、对审计和监察过程中发现问题的整改情况进行定期追踪,督促问题的整改,做好审计项目资料的整理、归档立卷工作;9、协助公司开展内部反舞弊工作;10、完成部门领导交待的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计学及相关专业毕业;2、熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;3、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;4、了解相关经济法律政策; 良好的沟通及书面表达能力;5、了解上市公司审计工作规范,具备较强的风险评估分析能力,能够独立完成内部审计工作。