工作职责:? 提升、巩固公司现有的内部审计体系,做到与公司业务发展相适应; ? 完善公司风险预警机制,做到提前对相关业务提示风险并给出针对性风险规避措施;? 提高内部审计工作中的全面性,扩大审计程序覆盖面,从而提升内部审计质量;? 完善和加强公司审计后反馈机制,做到审计建议切实有效地提高相关业务的工作效率? 监督及评估公司运营状况,并根据公司实际需要制定年度审计计划;? 监督评价公司各项经济活动的真实性,确保公司经营活动的健康、高效运行; ? 全程监督公司采购招标事项,维护公司招标、开标、评标的公平、公正、公开;? 复核内部审计底稿,确保内部审计底稿及时归档;? 主导审计后沟通事项,落实跟进审计整改建议? 向审计委员会汇报公司内部审计情况及年度内部审计计划;? 根据公司及领导要求完成突发性审计任务;任职资格:1学历:硕士及以上;2专业:审计学、会计学、财务管理、统计学专业;3工作经验/行业经验/本岗位经验:具有五年以上上市公司内部审计工作经验,具有两年以上创新药制药企业内部审计工作经验;4知识/技能:具有注册会计师资格(CPA) 或国际注册内部审计师资格(CIA);5外语程度:英语CET4或者以上;6计算机能力:熟练操作office软件。7出差频率:不定期出差 8其他:良好的逻辑分析判断能力,能适应快节奏与高强度的工作,具有较强的沟通能力。