岗位职责:1.建立健全公司内控制度体系;2.参与审计规划、执行审计任务、编制审计成果、跟进整改事宜;3.负责内部控制评价、财务审计、内控审计、专项审计等相关工作;4.对接外部审计机构工作;5.领导安排的其他工作。任职要求:1. 本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业;2. 3年以上大型企业集团或上市公司审计工作经验;3. 有会计、审计方面的职称证书;4.通国家财税法律法规,优秀的职业判断能力,熟悉制造企业内部控制流程;5.良好的职业道德,责任心强,工作严谨,抗压力强。