岗位职责:1、根据内部审计计划安排,完成财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、内部控制、其他管理制度执行情况和高管离任等审计工作。2、与被审单位或被审人沟通审计中发现的问题,提出意见或建议。3、完成审计报告的撰写。4、向上级提交审计报告,汇报审计结果。5、指导和监督公司内部审计制度的建立和实施;审查公司内部控制制度的实施及执行情况。6、完成上级领导交办的其他任务。任职要求:1、本科及以上学历,财务或审计等相关专业。2、三年以上审计或会计工作经验,有内控管理和咨询工作经验者优先考虑。3、具有审计、会计方面专业知识;具有中级以上审计、会计专业技术职称。4、有较强的文字功底,能熟练使用各类相关办公软件,逻辑思维缜密、严谨。有较强的沟通、组织和应变抗压能力,有较强的亲和力、执行力和团队合作精神。有较强的分析、判断能力,有较强的责任心和职业操守。5、中共党员优先考虑。