1.负责协助完善、优化公司内控及风险管理体系,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别、问题改进及跟踪; 2.协助开展内部制度、流程梳理,对公司日常业务中的重要风险做监测、识别、评估和改进,输出高质量评估及建议报告等; 3.持续优化内控制度、指引和流程,确保各项内控措施高效执行; 4.组织开展内控培训,促进各部门提升风险管理与内控意识;5.按要求组织开展内部审计(含专项审计); 6.完成公司安排的其他工作。任职要求: 1.大学本科及以上学历,会计、审计、法律类专业优先;2.四年以上大型企业风险管理、内部控制、内部审计、合规管理等相关岗位工作经验,有国有企业、咨询公司经验者优先; 3.具有CIA、CPA、审计师资格、项目管理经验、BPM/BPR流程管理经验者优先; 4.具有较强的沟通表达能力、文字写作能力和组织协调能力;5.工作积极主动,责任心强,有担当。