工作职责:1.对集团和各公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审核,包括但不限于财务报告、业绩快报 、自愿披露的预测性财务信息等;2.对集团高层管理干部和各公司总经理、财务负责人 、采购负责人、营销负责人等重要岗位实施经济责任审计,对其任职期间的经济责任履行情况进行鉴证评价,出具审计报告;3.对集团各职能部门的年度考核指标和各公司的年度经营绩效进行审计,对实际完成情况进行审定,出具审计报告;4.对集团和各公司重大违反公司制度 、国家财经法律法规的行为进行专项调查,出具调查报告;5.审计集团和各公司就法律法规、内部管理制度和业务规范的遵循情况,对销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等经济业务活动的内部控制和风险管理进行测试并作出审查和评价,出具审计报告;6.在公司内部提供会计核算、内部控制、风险管理、合规管理、员工行为守则等方面的培训服务;7.对拟发生的企业间的收购、重组、兼并资产等事项提供尽职调查服务,提出交易价值等方面的建议;8.审核被审计单位提报的整改计划,对后续整改措施执行情况实进行监督,审核整改完成证据,必要时实施后续审计;9.以审计项目为单位将工作底稿、审计报告等审计档案材料分类整理、编目装订、组合成卷,并归档管理。任职资格:1.本科及以上学历,审计学相关专业;2.有2年及以上制造业上市公司、国有企业或会计师事务所从业经验,认真负责,坚持原则;3.理解管理原则,深入领会会计学、经济学、商法、税收、金融和量化方法等方面的知识;4.了解信息技术风险和关键控制,了解有关评估舞弊风险以及管理舞弊风险的知识,了解线缆、材料和新能源等制造业实施和改进财务和运营方面所涉及流程的知识;5.具有国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师、会计师、税务师等资格优先;6.熟练使用OFFICE办公软件,熟悉SAP、SRM等系统的应用。