一、岗位职责:1、制定并完善审计计划:根据公司的战略目标和风险评估结果,制定年度、季度和月度的审计工作计划,过程中,根据实际情况调整和完善审计工作计划,确保审计工作全面有效落地;2、实施审计工作:根据审计工作计划,对公司各个部门和业务进行审计,包括财务、运营、风险管理、合规性等方面。审计范围涵盖业务流程、内部控制、财务报表等;3、风险评估和控制:评估公司各个业务领域的风险,并提出相应的控制措施和建议,以减少风险和提高内部控制效能;4、编写审计报告:对审计结果进行总结和分析,编写审计报告,并向公司审计委员会提供报告;5、跟踪整改情况:对于审计中发现的问题和风险,跟踪和监督相关部门的改进措施的执行情况,并提供必要的支持和指导;6、参与内控管理工作:参与集团公司各项各类内控管理工作的建立、完善及监督工作,对集团所有的风险与控制情况进行检查、评价并报告,负责监督、确认集团各单位对内控制度的执行情况。二、任职要求:1、熟练掌握审计准则、程序和技术,能够运用专业的审计方法对公司的财务和业务活动进行审查;2、了解会计准则,具备一定的财务报表分析能力,能够准确地理解和评估公司的财务状况和经济活动;3、了解相关的法律法规,如公司法、证券法、税法等;4、了解制造业业务流程,有制造业企业从业经历;5、具备良好的沟通能力、倾听能力以及分析解决问题的能力;6、具备诚信正直、客观公证的职业道德,并有一定的保密意识;7、具备良好的团队合作精神。