岗位职责1、开展内部控制及风险评估,全面识别企业经营风险,对公司制度、流程的设计和执行情况提出整改意见,输出风险评估报告;2、负责开展集团内各单位财务核算及内控管理日常审计工作;3、负责开展集团内各职能部门管理审计,提出业务流程诊断优化及提升绩效管理建议;4、负责根据集团要求开展经济业务相关舞弊违规的专项审计工作。