工作内容:集团稽核专员将负责对公司的财务报表、财务政策、内部控制以及风险管理等方面进行审计,并向高级管理层提供独立的审计意见。你的具体工作职责包括:1、 参与制定年度内审计划(包括采购、销售、固定资产等流程审计、反舞弊调查、其他专项工作审计)。2、 根据内审计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、存货等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告。3、 对内审中发现的问题,能及时与被审计单位沟通,形成内审建议并及时与管理层反馈。4、 跟进内审报告建议,督促被审计单位整改。5、 建立内审举报邮箱,对被举报事项开展调查,出具相应报告。6、 其他与内部审计职能相关的工作。职位要求:- 大学本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景,具有2年以上集团审计工作经验者优先。- 熟悉财务报表审计准则,具备较强的审计能力和独立思考能力。- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成审计项目。- 具备较强的分析和解决问题能力,能够快速适应复杂的审计环境。- 英语听说读写流利,能够阅读和理解相关的外文财务报表。