"岗位职责1、开展内部控制及风险评估,全面识别企业经营风险,对公司制度、流程的设计和执行情况提出整改意见,输出风险评估报告;2、负责开展集团内各单位财务核算及内控管理日常审计工作;3、负责开展集团内各职能部门管理审计,提出业务流程诊断优化及提升绩效管理建议;4、负责根据集团要求开展经济业务相关舞弊违规的专项审计工作。" "任职要求1、本科及以上学历,审计、财务等相关专业专业,有相关专业双学位、CPA资格证书者优先;2、具有较强的风险意识,有较强的数据分析、判断、解决问题的能力,有制造业财务或审计相关工作经验或熟悉ERP系统优先;3、有良好的文字组织表达能力、沟通能力与团队合作精神;4、有良好的职业道德、为人正直,工作责任心及执行力强;5、身体健康,能适应经常性出差。"