任职资格:1.财务、审计相关专业全日制本科以上学历,5年以上医疗器械企业内审经验,有带团队的经验;2.有大型会计师事务所从事相关行业IPO工作经验优先;3.熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;4.良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强。岗位职责:1.建立并完善集团公司及各子公司内控制度,监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性,改进风险防范的管理工作;2.梳理、优化集团公司及各子公司各支业务流程,跟踪制度、流程的运行状况,识别关键控制点,及时发现风险并组织实施整改方案;3.独立开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;4.组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;5.组织制定对集团公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;6.对属于内部控制任务规定范围内的违背制度的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在,并给出分析报告和建议。