岗位职责:1. 根据审计监察中心年度工作目标,协助部门负责人研究制定审计监察中心工作目标和发展方向,形成审计工作计划和方案措施;2. 参与编制与修订审计监察中心各项管理制度和工作条例,保障部门制度健全有效;3. 组织开展各项例行审计工作和专项审计工作等,对集团内部控制、风险评估、组织绩效、经营责任、离任等情况进行审计;4. 负责审计项目的全过程实施与跟进,做好审计时各项协调与推进工作,召开各项会议;5. 合理安排项目审计的分工与时间,重点问题深入交流与讨论;6. 编制和审核审计工作底稿,控制审计工作质量和风险,完善审计整改措施,编制、修订审计报告(初稿);7. 针对审计事项编制工作审计案例,做好月度审计整改跟踪工作,建立审计工作档案资料;8. 开展审计工作创新,健全和完善审计服务与保障职能,促进审计成果的运用;9. 定期向部门负责人提出集团管理的合理化建议报告;做好审计宣传和审计影响力工作;10. 完成领导交办的其他工作。任职资格:1.***本科以上学历,财务、审计等相关专业;2.5年以上工作经验,2年以上企业内部综合审计工作经验;3.掌握财务系统软件,熟悉OA、明源系统软件。