岗位职责:1、拟定并完善公司内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,根据审计工作计划,有效落实审计工作;3、组织实施财务审计、采购审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。任职资格:1、本科以上学历,财务、会计、审计、经济管理等相关专业;2、5年以上审计经验,能独立完成企业审计工作,上市企业、制造行业工作经历优先;3、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通协调能力、计划与执行能力。