任职资格:1、学历与专业:本科及以上,财务管理、金融、法律专业等相关专业2、工作经验:2年以上财务,审计工作3、具备一定外语阅读能力和应用能力。4、掌握常用办公软件使用方法,具备基本的网络知识,具备较强的制度编写能力。5、具备财务、法律和上市公司管理知识,6、熟悉国家安全相关法律法规。认同公司的企业文化和规章制度。7、具有领导力、人际交往和社会活动能力.岗位职责:支持公司战略、文化、方针目标,满足并超越客户的期望。 协助部门领导编制内控体系相关制度及工作流程。根据内控审计部年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成。严格执行内控审计工作流程,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审计报告。对审计发现的可疑问题及重大问题应及时向领导汇报。 及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。根据内控审计整改要求,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向领导汇报整改报告。 遵守内控审计工作纪律,妥善保管审计工作底稿及资料。协助部门领导跟进重大审计事项。 建立完善的有关技术质量环境体系文件和遵守企业环保规章制度。 支持内部控制政策和程序。职位福利:五险一金、周末双休、免费班车、节日福利