岗位职责:1、负责集团公司及各分子公司内部控制制度的完整性、合理性、以及实施的有效性进行检查和评估;2、负责会计事务所年度审计内控方面的对接沟通协调等;3、负责对审计中发现的问题及时与被审计部门有关人员沟通、确认、并向上级汇报;4、负责处理办公室的其他日常事务及领导交办事项。任职要求:1、熟悉财经政策、相关法律法规、会计、审计相关专业知识,有内控审计工作经验优先;2、具备专业审计语言、较高沟通能力、主动学习能力和文字表达能力;3、熟练掌握内部审计的工作方法和技巧,运用内部审计工具;4、熟练使用办公自动化软件,具备基本的网络知识,能熟练运用数据分析和统计工具。