任职资格:一、知识要求1.财务、审计等相关专业,具有审计证书、会计师资格证及以上职业资格;2.具备企业会计准则、内部审计准则、内部控制、财政税收等相关专业知识;二、技能要求1.工作细心踏实、高度的数据敏感性和解决问题的能力;2.熟练掌握财务软件和常用办公软件,良好的执行能力,具备良好的公文写作能力。岗位职责:一、依据年度审计计划,负责实施经营管理、财务报告、经济责任、内部控制等审计项目,检查内部控制制度的执行情况。工作内容:1.依据年度审计计划,对公司的经营活动实施审计,包括但不限于:销售与收款、采购与付款、生产与存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。2.负责对财务收支、募集资金、关联交易等重要财务活动进行审计,保障公司财产安全完整及财务信息的真实性、完整性。3.负责对经营单位业务活动、重大合同等进行专项审计,检查公司销售与收款采购与付款、生产与存货管理等各业务循环的管理制度、流程的建设及执行情况,评价内掉的有效性。4.负责对履职经济责任、关键岗位离任人员进行专项审计,加强公司对关键岗位的监督,维护公司的权益。5.负责对公司信息系统的安全性、稳定性、有效性实施审计。二、根据《审计整改通知书》跟进审计问题的收善进度。对审计问题点提出改善建议、整改意见,持续跟进,直至问题关闭。三、共他事项1.协助配合商业道德模块应审资料准备及市核应对2.负责完成领导交办的其他事项。