1、参与起草审计年度工作计划,报审计经理。 2、按照年度内控审计计划,编制审计方案,报审计经理审批。 3、按照批准后的审计方案开展专项审计工作,对财务管理及内控进行评估。如有特殊情况,可对审计计划进行适当调整。 4、编制审计工作底稿及沟通报告,报审计经理审批。 5、参与内控建设工作。 6、审计资料归档管理。 7、其他领导安排的工作。任职资格1、熟悉财务、审计、管理知识,最内控、风险评估有一定的了解;2、财经应用文写作能力;3、具备较强的沟通协调能力、学习能力、逻辑思维能力,财经应用文写作能力;4、能承受较大工作压力,具有较强的团队合作精神、创新精神、诚实敬业及知识分享。