岗位职责:1、参与公司内控建设,执行高风险流程的内控检查,进行内控宣导和培训,设计与优化内控管理工具与方法,支持各业务模块的内控管理工作;2、组织实施常规和专项审计项目,把控审计项目整体的推进及进度,负责审计报告的编写,有效完成与被审计单位的沟通,对审计报告的整改情况进行定期追踪,并形成追踪报告;3、根据部门工作安排,对招投标项目进行过程监督,参与开标、询标过程等;4、协助部门做好制度建设、员工培训等工作。任职要求:1、三年以上工作经验,掌握国家关于审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关专业知识;2、有大型制造企业同等岗位工作经验和获得CPA\CIA等证书的优先;3、具备较强的执行能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力;4、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强。