岗位职责:1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展;2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价;3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善;4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善;5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现:(1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性;(2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量;(3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计;(4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计;(5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计;(6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计;(7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作;11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作;12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度;13.制定公司年度审计计划并组织实施;14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作;15.完成公司领导交代的其他工作。岗位要求:1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业;2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先;3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧;4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先;5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。