工作职责1、主要负责执行开展专项审计,通过专项审计发现内部控制不足及风险点,并跟进问题点改善;2、跟进年度内控审计问题点整改情况,根据整改情况与业务部门沟通确认,并收集相关资料进行初步评价;3、针对相关核心岗位离职情况,对离职人员进行重点风险领域的离职复核,对过程存在疑问进行沟通核实,得出初步审计结论;4、参与日常监督工作,合理保证公司业务开展真实、合理;5、协助上市公司内部控制及上级业务条线部门要求开展相关工作。任职资格1、制造行业2年以上审计工作经验;2、参与开展过各类循环专项审计项目,可以协助开展审计专项及综合审计工作;3、具有良好的口头表达能力、写作能力、组织协调沟通能力;4、接受过内部审计专业培训,具备审计思维,熟练掌握审计技能及方法;5、有财务管理、企业管理、计算机专业知识;具备较强的数据分析能力,有良好的表达能力;6、易与人沟通,能适应短期外勤审计工作;7、具有相关专业证书者优先。备注1、热爱学习,不断更新其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力,以适应公司发展;2、有强烈的责任感和使命感,有独立的思考能力、严谨务实、客观公正的工作作风;3、有较强的语言交流能力、文字表达能力,掌握谈话沟通的艺术和技巧。