任职要求:1、熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引,熟悉中国审计相关法律法规,中国内部审计基本准则、审计法、审计署关于内部审计工作的规定等;2、2年以上的制造业甲方审计相关经验,有内控搭建经验优先;有产、研、销一体审计经验优先;能参与执行各种专项审计工作,舞弊调查工作;3、财务管理、会计、审计、税务等财会专业本科及以上学历;4、能适应出差,热爱审计工作,具有较强的学习能力及抗压能力;5、原则性强,正直、客观;较强的数据整理与分析能力,审计报告书写能力,缜密的逻辑推理能力。工作内容:1、协助上级或独立搭建内控;对公司制定的相关制度或制度执行进行情况进行检查;2、协助部门领导完善公司内部审计相关工作、执行内部审计管理制度,并加强内部审计合规性建设;3、对2025年制定的审计项目进行审计;并能提出审计建议、编写审计报告、跟进被审计部门整改措施落地情况;4、配合审计团队进行各种类型的审计工作,包含不限于财务审计、内控审计、尽责审计、反舞弊审计、经营审计、对外投资、对外担保、关联交易等审计工作;5、保管各种审计档案或资料;配合审计团队执行内控自评工作;6、领导交代的其他工作。