岗位职责1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度:2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算成本管理的监督审计工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;3、审查财务端各类报表、账务处理等数据准确性和合规性4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;5、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的财务审计工作;6、对发现的财务风险进行预警并及时汇报,编制内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促整改做好合规工作;7、领导交办其他事宜岗位要求1、学历:本科以上学历2、财务、审计、企业管理相关专业,本科及以上学历。若具备中级以上职称,CIA或注册会计师资格优先;3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在四大所、大型上市企业或者审计事务所从事审计工作者优先考虑;4、性格外向,善于沟通,责任及心理承受能力强,心态向上。