岗位职责:1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;2.负责审计数据的准确性;3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;4.对财务收支、经营活动进行审计;5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;8.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;9.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;2、有3年及以上内审经验,有四大所审计工作经验优先;3、具备较高的专业素养,热爱审计工作;4、善于沟通、有良好的协调能力,责任心强。