岗位职责:
1.协助参与制定部门内部控制相关工作计划。
2.依据上市公司内部控制指引,结合公司业务特征,建立公司内部控制体系。
3.定期对内部控制体系的有效性开展评估工作,起草进专项报告,并提出改善建议。
4.结合内外部审计发现的问题,查找内部控制是否存在薄弱环节,并指导、督促相关部门进行完善。
5.开展对集团公司内部控制遵循情况的专项检查,对不合规问题提出整改建议。
6.协助部门完成内部控制管理相关额制度建设。
岗位要求:
1.通过CIA考试,持有国际注册内部审计证书,审计专业中级职称,认同内部审计服务于企业管理的理念。
2.审计学、企业管理学相关专业毕业,本科以上学历。
3.有上市公司、或者银行风控部门、合规部门2年以上的工作经验;或者四大事务所、管理咨询公司2年以上内控咨询项目业务经历。
4.逻辑思维较强,善于总结,有较好的文字功底,较好的沟通能力。
5.能熟练使用Visio流程图绘制软件。