工作职责:1、根据年度审计工作安排,按照要求参与各类审计项目或尽调项目,具备独立开展审计工作并撰写审计报告的能力,按要求编制审计工作底稿,提出流程优化建议并提出解决方案,推进审计整改工作并落地;2、根据领导要求,定期进行数据专项分析,并擅长发现数据异常;3、根据风险及专项内容,进行数字化审计领域探索,牵头推进数字化工具进行数据筛查及管控。4、乐于对新兴领域探索学习,具备较强的学习钻研精神,协助部门负责人推进新领域创新。5、参与设计与评估恰当的流程/制度/规范,平衡风险和效率,进行合理风险管控。6、独立完成交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,会计、财务或审计,工商管理类,经济类等专业;2、3-4年会计师事务所或企业内审工作经验,四大优先,适应出差; 3、学习能力强、高度自驱、结果导向、抗压能力强;善于跨部门沟通、熟练掌握excel技能,会数据分析;英语读写听说能力好加分;4、上市公司相关财务审计经验,电商审计、数据分析、模型搭建经验优先考虑;熟悉上市公司审计工作流程优先考虑;事务所审计及财务尽调经验优先考虑;