岗位职责:1. 按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象,及时采取预警措施;3. 协助外部机构对公司的年度审计和稽核检查;4. 组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5. 全面审查各部门对授权制度和作业流程的执行情况;6. 定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;7. 推动完善公司内控管理体系建立;8. 负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;9. 上级领导交办的其他工作。任职要求:1. 审计、会计、财务或相关专业本科及以上学历;2. 熟识国家相关的审计法律法规;3. 熟识审计工作流程及规范性,有较强组织协调能力及高度的责任感和自律性;4. 具有敏锐的观察力及应变能力,能够精准解决审计过程中的问题;5、2年以上生产企业内审经验,有IPO审计经验优先考虑。