岗位职责:1.审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,提供及时有效的数据报告分析;2.负责或参与各类企业的年报、专项审计业务;3.做好审计资料整理归档工作,完善审计工作底稿编制;4.参与公司各部门内部控制制度的建议、修订、评价;5.对集团公司内各职能部门或个分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,对存在的经营风险提出预警。任职要求:1.本科及以上学历,会计、财务相关专业;2.具有熟悉的财务数据分析能力,对数字敏感,熟悉会计账务处理流程;3.具有一定的学习能力、沟通能力及抗压能力;4.具备较强的问题解决能力,工作细致、严谨,思维敏捷,工作积极主动,责任心强。