岗位职责:1.收集和整理审计部信息系统需求,参与审计建模、系统设计,技术调研、技术实现,协助完成审计信息系统的开发、上线,逐步构建“业审一体”数字化平台和建立风险导向的敏捷性审计模式;2.按照审计计划对公司及下属公司独立实施信息系统风险评估,识别潜在的信息系统风险,得出系统可靠性、数据真实性、内控有效性、数据备份及隐私保护的合法、合规性等方面的结论,并提出有效可行的建议;3.根据要求独立撰写符合质量要求的项目工作底稿和信息系统审计报告、个人信息保护审计报告等;4.协调跟进公司及下属企业信息系统审计等发现问题的整改与持续改善;5.熟悉跟进公司及下属企业在建系统,并为审计系统日后取数做好对接;6.了解公司业务,熟悉在用系统,根据项目要求,为审计部常规项目如经济责任审计、专项审计项目中提供系统数据提取、数据异常分析等相关IT支持;7. 开展科技强审和研究型审计工作;8.分享审计案例,共享和移交审计成果;9. 加强自我学习和培训,参加继续教育和专业技能培训,保持执业胜任能力;10. 参与部门日常管理工作,按时完成领导交办的其他相关工作。任职要求:1. 8年以上工作经验,计算机、信息系统等相关专业本科及以上学历,有财务信息化或咨询经验优先,;2.熟悉国家财税法律规范,熟悉企业业务运作流程及企业管理流程;3.有良好的职业道德,热爱内部审计工作,认同并接受公司文化,忠诚于企业;4.具有信息系统审计师CISA、CISSP资格优先; 具备相关信息管理理论和技术平台系统知识,如熟悉ORACLE、NC等ERP系统以及主流数据库、操作系统、网络设备等审计方法,有ERP业财系统建设项目或工作经历,熟悉数据库SQL语言,了解主流编程语言如JAVA、C++/PYTHON; 具备信息系统审计、信息技术安全、COSO、COBIT、ISO27000的知识和经验;5.良好的分析能力和批判性思维能力,致力于向被审计单位提供优质服务;6.有良好的表达能力和写作能力;7.具有较强沟通能力和团队合作精神,能有效应对压力工作环境,善于与人合作。