岗位职责:1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助部门领导编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度和流程审核,经营层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。任职要求:1、统招本科及以上学历,财务管理或会计相关专业背景;2、三年以上审计工作经验;有审计中级职称或会计中级职称或CPA;3、强烈的责任心和职业操守,诚实守信、坚持原则、公正客观;4、具有敏锐的觉察力及数据分析能力,良好的沟通协调能力,能熟练独立开展各种审计程序。